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內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核管理制度

時間:2024-10-23 11:25:06 品質(zhì)管理 我要投稿
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內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核管理制度

  引導(dǎo)語:為規(guī)范內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審查管理工作,驗證各項質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標(biāo)準的要求,特制定本制度。

內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核管理制度

  1 目的適用范圍

  適用于對本集團公司及各事業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量審查工作的控制。

  2 職責(zé)

  2.1.運營管理中心是本制度的歸口管理部門,負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審查工作的組織和日常管理。

  2.2.有關(guān)部門人員負責(zé)協(xié)助運營管理中心進行產(chǎn)品質(zhì)量的審查。

  3 工作程序

  3.1.產(chǎn)品質(zhì)量審查的策劃

  3.1.1.運營管理中心依據(jù)過程產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、用戶的質(zhì)量反饋等,每年組織一次有重點的產(chǎn)品質(zhì)量審查活動。

  3.1.2.當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大變化等特殊情況時,經(jīng)副總批準,可增加產(chǎn)品質(zhì)量審查的頻次。

  3.2.產(chǎn)品質(zhì)量審查的實施

  3.2.1.產(chǎn)品質(zhì)量審查的內(nèi)容包括:標(biāo)準規(guī)定的檢驗和試驗項目、關(guān)鍵工序、用戶的質(zhì)量信息反饋等。

  3.2.2.依據(jù)審查計劃安排參加產(chǎn)品質(zhì)量審查的人員通過測量、檢查、試驗、查閱文件記錄、觀察實物等方式進行審查,獲取審查證據(jù)。審查前應(yīng)指定一名參與審查的人員做好審查記錄。

  3.2.3.產(chǎn)品質(zhì)量審查結(jié)束后應(yīng)向受審查方通報審查的情況,對發(fā)出的不合格需采取糾正措施的,開具不合格《糾正或預(yù)防措施報告》,并經(jīng)受審查部門負責(zé)人確認。

  3.3.糾正措施的制定及驗證

  3.3.1.受審查部門對不合格事實后,根據(jù)不合格《糾正或預(yù)防記錄表》中的要求分析不合格產(chǎn)生的原因,制定糾正措施計劃,經(jīng)運營管理中心審定后實施。

  3.3.2.受審查部門完成糾正措施后向運營管理中心報告,由運營管理中心組織質(zhì)量審查人員進行驗證。

  3.3.3.原不能按要求制定或?qū)嵤┘m正措施的部門,運營管理中心有權(quán)責(zé)令其部門立即按要求實施,必要時報告副總進行處理。

  3.3.4.運營管理中心每年組織有關(guān)人員對本集團公司質(zhì)量管理制度的充分性、適宜性進行一次評審,對不能滿足要求的質(zhì)量管理制度應(yīng)進行修改確保其不斷改進提高。

  產(chǎn)品質(zhì)量審查管理制度流程圖

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