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財務(wù)負責人崗位說明書

時間:2022-08-30 17:25:57 崗位說明書 我要投稿

財務(wù)負責人崗位說明書

財務(wù)負責人崗位說明書1

  一、做好學校財務(wù)核算工作,協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃,做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

財務(wù)負責人崗位說明書

  二、做好學校資金管理工作,認真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

  三、認真做到數(shù)據(jù)準確無誤,按規(guī)定的操作程序處理,打印各類報表,要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確,帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

  四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作,做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

  五、做好會計崗位本職工作,當好校長的后勤參謀。 ①分門別類登記學校各項開支情況。 ②對各部門購物申請單審核登記后,送校長審批。 ③收齊各種報帳報銷票據(jù),分門別類妥善保存。 ④每月十日前將上月各項支出情況做出報表,交校長審閱。 ⑤每月對報表進行稽查,核對各項收支是否準確,發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見,并向校長報告。

  六、負責對學校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ鳎龅綆の锵喾,科學管理。

  七、負責課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目,認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規(guī)定的正常收支費用,合理使用資金,負責教學物品的發(fā)放、配備等工作,保證教育教學秩序的正常開展。

財務(wù)負責人崗位說明書2

  一、收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

  二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

  三、制單與記帳

  1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;

  2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬,做到日清月結(jié);

  3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;

  4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

  四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

  1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經(jīng)濟責任;

  2、不得坐支現(xiàn)金;

  3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

  五、工資管理

  1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

  2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進行工資發(fā)放。

  六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。

財務(wù)負責人崗位說明書3

  一、工作內(nèi)容

  1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

  2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

  3、負責項目成本核算與控制。

  4、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況。

  5、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,并確保這些報告可靠、準確。

  6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

  7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行,制定年度、季度財務(wù)計劃。

  8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動,并及時向總經(jīng)理報告。

  9、監(jiān)控公司重大投資項目,以確保未經(jīng)批準的項目不實施,批準的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

  10、全面負責財務(wù)部的日常管理工作。

  11、負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

  12、負責公司全面的獎金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作。

  13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

  14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的.關(guān)系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

  15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

  二、權(quán)責范圍

  一)、權(quán)力

  1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后,對公司各部門的經(jīng)費支出有總體控制權(quán)。

  2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。

  3、對各部門財務(wù)計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。

  4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付

  二)、責任

  1、對公司財務(wù)計劃的完成負監(jiān)督實施責任。

  2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。

  3、對資金籌措及負債管理負直接責任,如因管理不善給公司造成損失,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。

  會計人員工作內(nèi)容及職責如下:

  1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

  2、根據(jù)會計制度規(guī)定,設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿,認真、準確地登錄各類明細賬,要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符,發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

  3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況,并建立明細賬和明細核算,了解經(jīng)濟合同履約情況,催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù),進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

  4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細賬和總賬,對款項的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。

  5、正確計算收入、費用、成本,正確處理財務(wù)成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

  6、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作,建立固定資產(chǎn)輔助明細賬,及時辦理記賬登記手續(xù),按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

  7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。

  8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

  9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作,完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)負責人崗位說明書4

  一、收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn),認真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

  二、付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

  三、制單與記帳

  1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;

  2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬,做到日清月結(jié);

  3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;

  4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

  四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

  1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經(jīng)濟責任;

  2、不得坐支現(xiàn)金;

  3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

  五、工資管理

  1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

  2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進行工資發(fā)放。

  六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。

財務(wù)負責人崗位說明書5

  (一)在公司總經(jīng)理和多經(jīng)財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下,開展財務(wù)部工作。

  (二)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī),按照《會計法》及《公司法》規(guī)定,組織起草公司內(nèi)部管理制度。

  (三)參與草擬本公司財務(wù)內(nèi)控制度、憑證格式、統(tǒng)計信息系統(tǒng)的設(shè)計,稽核評價財務(wù)內(nèi)控制度的執(zhí)行狀況,及時提出整改的措施與意見建議。

  (四)組織公司年度預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查、考核工作,保證年度預(yù)算目標的實現(xiàn)。負責預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的編報工作,會同各業(yè)務(wù)部門做好預(yù)算的執(zhí)行分析工作。

  (五)負責公司財務(wù)核算工作,如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,監(jiān)督財務(wù)收支,依法計算繳納國家稅收并向有關(guān)部門報送財務(wù)報表。

  (六)會同有關(guān)職能部門定期進行財產(chǎn)清查,及時清理債權(quán)債務(wù),保證公司資產(chǎn)安全、完整。

  (七)按公司章程,兼顧國家、集體、個人三者利益,擬定分配草案報股東大會,按股東大會決議搞好分配。

  (八)參與組織經(jīng)濟活動分析,向領(lǐng)導(dǎo)提供正確會計信息,參與公司經(jīng)營決策,向各公司領(lǐng)導(dǎo)通報財務(wù)狀況。

  (九)負責檢查財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

  (十)參與公司重要經(jīng)濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況。

  (十一)按會計制度規(guī)定,根據(jù)登記完整、核對無誤的帳簿記錄和其他有關(guān)資料每月編制會計報表,統(tǒng)一對外辦理涉稅事務(wù),每季度作一次財務(wù)情況分析,向領(lǐng)導(dǎo)提供準確會計信息,參與各公司的經(jīng)營和決策。

  (十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料,并簽證確認。

  (十三)定期核對會計員、出納員涉稅賬目;

  (十四)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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