應(yīng)收崗位崗位職責(zé)(精選25篇)
在社會發(fā)展不斷提速的今天,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?下面是小編為大家整理的應(yīng)收崗位崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇1
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表,每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;
3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;
4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的.核算、管理工作。
2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進(jìn)行核算,并登好明細(xì)賬。
3、定期對賬,督促相關(guān)人員及時收回貨款。
4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。
5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。
任職要求:
1. 持有助理會計師證,2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;
2. 工作適應(yīng)能力強,善于溝通,能夠盡快上手。
3.工作經(jīng)驗1年以上
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé):
1、銷售折讓與折價的審核;
2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;
3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;
4、逾期賬款的`統(tǒng)計與分析匯報;
5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;
6、銷售收入的統(tǒng)計;
7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;
8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入;
9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。
任職要求:
1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;
2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;
3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;
4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);
5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇4
1.協(xié)助主辦會計開展工作,做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的'日常對帳工作,應(yīng)收帳款,客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù),做好文書及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司國外代理,往來賬核對,收款的跟進(jìn);
2.負(fù)責(zé)到款確認(rèn),及時登記銀行日記賬;
3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的銷賬,制作收款憑證;
4.負(fù)責(zé)購買發(fā)票、開具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;
5.完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。
任職要求:
1.英文四級以上,具備較好的英文寫作能力;
2.大專以上學(xué)歷,熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟練會計函數(shù)的應(yīng)用,邏輯性強,對數(shù)字敏感;
4.反應(yīng)敏捷、能跟客戶及時達(dá)成一致,具有較強的溝通能力
5.工作細(xì)心,責(zé)任心強,有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和應(yīng)變能力及團隊合作精神;
6.熟悉FMS 系統(tǒng)優(yōu)先。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇6
工作職責(zé):
1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時解答客戶疑問。
2.根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,配合放單及放貨工作。
3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單
4.水單輸入后在規(guī)定時間內(nèi)完成銷賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。
5.與gl組核對銀行往來賬
6.每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。
要求:
1. 大專或以上學(xué)歷,財會專業(yè)畢業(yè)
2. cet-6級,英語聽說讀寫良好
3. 熟練運用電腦及office軟件
4. 一年以上財會工作經(jīng)驗,具有應(yīng)收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
5. 良好溝通能力,高度責(zé)任心
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇7
職責(zé):
1、熟練掌握企業(yè)各種財務(wù)制度,熟悉并遵守信用政策,協(xié)助信貸經(jīng)理編制所有崗位相關(guān)的信用操作流程。
2、對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預(yù)定等及時跟蹤。
3、設(shè)置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動是否超過限額。
4、區(qū)分整理已獲批準(zhǔn)的掛帳帳戶和未獲批準(zhǔn)的信貸申請,對于信貸申請的批準(zhǔn)與否給出自己的建議。
5、負(fù)責(zé)客人的信用評估,對于客人信貸申請的批準(zhǔn)或否定給予建議。
6、核對并催付近期的賬單和未付的`帳目。
7、根據(jù)房費報表和旅行社核對應(yīng)付支票。
8、對拖延時間太久、有問題的應(yīng)付帳目,要及時通知財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
9、查看每天住酒店客人的高額消費報表,必要時采取適當(dāng)?shù)男袆印?/p>
10、回答客人有關(guān)付款方面的咨詢和特殊付賬的要求。
11、控制所有應(yīng)收帳目的賒賬。
12、負(fù)責(zé)住店客人的掛帳要求。
13、調(diào)查有爭議的入賬并及時回復(fù)掛帳客人的疑問。
14、及時處理所有掛帳費用和信用卡的程序。
15、檢查每日住店客人消費是否超過限額并及時跟蹤。
16、及時匯報任何影響客人信貸的情況及相關(guān)信息。
17、在跟蹤及催收帳款時要有禮貌并同客人保持良好的關(guān)系以確保應(yīng)收賬款的收回。
在掛帳帳戶里,確認(rèn)每張退票要有記錄,要與未銷帳時保持一致,減少付款戶最小差異。
任職資格:
1、大專(含)以上學(xué)歷,財務(wù)會計、經(jīng)濟管理、酒店管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè),持有兩年以上會計證,一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、熟悉與收入相關(guān)的會計、稅收制度;
3、通曉酒店收入核算流程;
4、能熟練運用Opera,Infrasys,等酒店操作系統(tǒng);
5、較強的數(shù)字分析和報告能力;
6、良好的團隊合作意識;
7、具有較強的風(fēng)險控制能力,避免企業(yè)產(chǎn)生壞賬;
8、五年以上五星級酒店應(yīng)收主管與此相關(guān)的工作經(jīng)驗。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;
2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;
3、編制月份應(yīng)付款計劃;
4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;
5、應(yīng)付帳款帳齡分析;
6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的'報價單和采購訂單;
7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;
8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通
9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況
10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法
11、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬
12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算
13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇9
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的'使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)
九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇10
崗位要求:
1、中專以上學(xué)歷;
2、具備會計上崗證;
3、電腦熟練,精通word和excel;
4、一年工作經(jīng)驗以上,應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。
工作職責(zé):
1、協(xié)助主辦會計主管開展工作,搞好會計核算及分析;
2、每天進(jìn)行“收支日記賬”,協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款,盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資,做到賬賬、賬證、賬表相符;
3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜;
4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇11
(1) 貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策,法令,嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,堅持和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。
(2) 負(fù)責(zé)編制和嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和成本計劃,合理使用資金。
(3) 嚴(yán)格按照費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),控制支出,及時清理債務(wù),加速資金周轉(zhuǎn)。
(4) 貫徹執(zhí)行經(jīng)濟核算制度,提供經(jīng)濟活動分析資料。負(fù)責(zé)培訓(xùn)計工核算員,指導(dǎo)幫助班(組)開展“三筆帳”核算。
(5) 負(fù)責(zé)審查全隊的計工考勤,辦理工資計算、發(fā)放工作以及六項費用的.計算審核和正確攤列,編制會計報表和季、年度決算,及時上報,妥善保管財會檔案。
(6) 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)和流動資金等核算制度。
(7) 參加本隊對外洽談,簽定各種經(jīng)濟合同,嚴(yán)格按合同辦理債款的催交結(jié)算工作。
(8) 辦理本隊的勞動保險,福利費用的支出,報銷以及現(xiàn)金出納,銀行存款的收支事宜。
(9) 指導(dǎo)職工食堂,搞好成本核算和帳目管理。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇12
1、根據(jù)總帳會計做好的會計憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作,做到認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確。
2、協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的`結(jié)算工作。
3、協(xié)助總帳會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作。
4、協(xié)助會計部負(fù)責(zé)人做好公司往來帳戶的清理工作。
5、完成每月進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證、發(fā)票開具工作。
6、完成發(fā)票的購、銷工作。
7、月末納稅申報,及時抄、報稅。
8、統(tǒng)計、財政、外管等外協(xié)單位的資料報送工作。
9、作好與本單位稅務(wù)專管人員的溝通工作,并將問題及時反饋總帳會計,及時處理。
10、不斷學(xué)習(xí)鉆研,提高崗位技能,作好總帳會計的助手。
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇13
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的.任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳, 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
任職資格:
1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè),持有會計證,有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實,有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神;
5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇14
1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核xx的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否
有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;
3、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬,保證賬實相符;
4、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的.提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;
7、日常xx登記和跟蹤;
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇15
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況,并提出恰當(dāng)?shù)某杀究刂品桨?
2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;
3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管,對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;
4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;
5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計;
6、配合公司年度審計工作,提供相關(guān)資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
崗位要求:
1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有初級會計師或以上證書;
2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;
3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;
4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng),細(xì)心,有責(zé)任心,對數(shù)字敏感;
5、良好的.溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;
6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件,熟練使用Excel。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇16
工作職責(zé):
1、所有中都應(yīng)收賬款的核對
2、所有中都應(yīng)收賬款的開票、銷賬,
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題運費,找出原因及時進(jìn)行預(yù)警反饋;
4、應(yīng)收扣款的'核對與標(biāo)注;
5、提供各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù),協(xié)助出具應(yīng)收運費分析報表
要求:
1、男女不限,大專以上學(xué)歷
2、熟練使用辦公軟件
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇17
崗位職責(zé):
1、會計相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;持會計從業(yè)資格證書,有會計專業(yè)知識;
2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉增值稅發(fā)票的開具,驗舊購買等日常操作。
3、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件,對金蝶財務(wù)系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先
4、熟悉應(yīng)收賬款的管理,能熟練核算返利返點提成。
5、對倉存管理有一定的經(jīng)驗,能管理倉存系統(tǒng)。
6、認(rèn)真細(xì)致,吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;有處理問題應(yīng)變能力。
7、具有良好的'溝通能力;性格開朗,易于溝通。
8、具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。
工作內(nèi)容:
1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款、做好客戶回款審核確認(rèn)工作,編制會計憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺帳;
2、做好應(yīng)收款日常核對工作,及時將對賬資料歸集存檔;
3、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作事項。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇18
職責(zé)描述:
應(yīng)收賬款操作流程的監(jiān)控與提升;
負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的'查詢、催收、核銷工作;
與顧問或客戶確認(rèn)收款明細(xì),跟蹤回款進(jìn)度,定期清理逾期款項;
維護(hù)催款狀態(tài)跟蹤表,核對、下載系統(tǒng)數(shù)據(jù)與狀態(tài)表數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的一致性;
月末系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的核對、輔助結(jié)賬工作;
應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報表的編制、分析。
任職要求:
兩年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;
熟練掌握SAP等財務(wù)軟件及辦公軟件;
做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé);
邏輯清晰、良好的溝通能力。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)銷售收入核算,確保銷售收入及應(yīng)收款核算準(zhǔn)確
2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收
3、審核公司產(chǎn)品單價
4、對應(yīng)收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解
5、根據(jù)銷售合同和公司的`相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨
6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績,核算提成工資
7、按時完成上級安排的其他臨時工作
8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮
任職資格:會計及財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有三年以上核算管理應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗,具初級以上會計資格證
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的`對賬及發(fā)票開具;
2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;
3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;
4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對賬工作,按時準(zhǔn)確地完成對賬,及時跟蹤回款;
2、核對應(yīng)收賬款,發(fā)現(xiàn)差異查明原因,溝通處理并核對賬務(wù);
3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的`賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接;
4、對確實無法收回的應(yīng)收賬款及時查明原因,提出處理意見,按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;
5、優(yōu)化對賬流程,提高對賬效率,對賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報告;
6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項的核算工作;
3、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項、銷售的'對賬;
4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案,做到資料齊全、保密;
5、負(fù)責(zé)出具總部所需財務(wù)報表,完成上級交辦的其他工作。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇23
崗位職責(zé):
1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對;
2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;
3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題,并得出解決方案;
4、編制ar相關(guān)分析報表;
5、負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào);
6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo),按月分解,做到有的放矢,增強責(zé)任感;
7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;
8、應(yīng)收帳款的收款員,應(yīng)及時按協(xié)議簽定,及時到協(xié)議單位進(jìn)行收款,減少資金的`占用、加速資金的回收;
9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;
10、協(xié)助審計等事項。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇24
崗位職責(zé):
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。
2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負(fù)責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);
6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價,對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;
7、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細(xì)表;
8、負(fù)責(zé)配合制定計劃成本核算方法;
9、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負(fù)責(zé)erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作;
11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的.安全與使用;
12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;
13、負(fù)責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;
15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表,并進(jìn)行申報;做到金額與稅務(wù)帳面相符;
16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;
17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細(xì);
18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作;
19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;
20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;
21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;
22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。
應(yīng)收崗位崗位職責(zé) 篇25
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時辦理銀行匯款、收款,負(fù)責(zé)外匯審報、外匯結(jié)匯,付匯,按時核對各類銀行帳務(wù),按月提供銀行未達(dá)賬調(diào)節(jié)表。
2、制作憑證。(現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付)
3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬,做到日清月結(jié)。
4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單,及時登記整理、編號
5、負(fù)責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱
6、負(fù)責(zé)每個月的銀行回單、對賬單的'打印歸檔。
7、負(fù)責(zé)編制收付款憑證,錄入ERP、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔
8、負(fù)責(zé)去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票
9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入ERP,編制憑證
10、負(fù)責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款
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