國稅退稅申請(qǐng)書怎么寫
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篇一:國稅退稅申請(qǐng)書
國稅局:
茲有杭州XXXX有限公司, 稅號(hào):330103768XXXXXX。 xxxx年銷售收入:XXXX元, xxxx年應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:杭州XXXX有限公司
日 期:xxxx年8月21日
篇二:國稅退稅申請(qǐng)書
國家稅務(wù)局
我公司成立于***年***月,***年***月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:******,法空代表人:***,注冊(cè)資本***元,地址:******,登記注冊(cè)類型:******,經(jīng)營范圍:******。
公司于***年***月***日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):******,進(jìn)出口企業(yè)代碼:******,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:******。貴局于***年***月***日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的'申報(bào)。
我公司***年***月***日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元。人民幣***元。年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。(詳細(xì)附表) 國我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
******有限公司
***年***月***日
篇三:國稅退稅申請(qǐng)書
**********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********)。因xxxx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在xxxx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:**銀行
銀行賬號(hào):********
特此說明!
******單位名字
20xx年x月x日
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